開展財務(wù)檢查 規(guī)范財務(wù)管理
為加強國有資產(chǎn)管理,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能,近期,集團開展2021年度財務(wù)內(nèi)審工作。
本次財務(wù)內(nèi)審主要通過現(xiàn)場走訪、查閱賬本憑證、談話了解等方式,重點對各公司收支管理、資產(chǎn)管理、專項資金管理、固定資產(chǎn)采購管理、存貨管理、工會經(jīng)費管理、內(nèi)部控制管理等方面進(jìn)行全面檢查。檢查工作嚴(yán)格落實財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)管理制度,不走形式,公正規(guī)范。
下一步,集團將舉一反三切實抓好問題整改,推動集團進(jìn)一步提高財務(wù)管理水平, 逐步實現(xiàn)由核算財務(wù)向管理財務(wù)轉(zhuǎn)變。